
乐竞体育电竞(中国)股份有限公司官网有限公司监察审计部在集团党委的领导下,组织开展内控制度执行情况的审计、财务审计、干部离任审计、重大经济事项审计、建设项目审计、专项审计、风险控制审计等工作,全面防控公司经营管理各类风险。审计部岗位职责如下:
1、制定部门管理办法、岗位职责,编制年度内部审计计划。
2、对集团内控制度的健全性、合理性和有效性进行检查并提出反馈。
3、对集团所属分、子公司财务收支情况、经营计划完成情况的真实性、规范性进行例行审计,并出具内部审计报告。
4、对所属公司及分、子公司主要负责人履行经济责任情况和离任进行审计,并出具内部审计报告。
5、对集团所属分、子公司单位投资项目、工程建设项目等审计工作,并出具内部审计报告。
6、对集团内部重大问题决策、重大项目建设、重要经济活动、大额资金的使用等重要经济事项的决策和运行过程进行审计监督。
7、协调与上级审计机关的工作关系,完成外部审计问题整改情况的跟踪上报工作。及时与被审计单位相关部门进行沟通,对审计意见、整改方案跟踪督促落到实处。
8、对内部审计档案资料的安全、完整、保密负责,对被审计单位提供的有关资料负保密责任。
9、按照审计程序做好内部审计资料的形成、收集、整理、归档工作。
10、根据集团公司工作安排,开展其他相关审计工作。
11、完成领导交办的其他工作。